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老師好,進項稅額大于銷項。還有進項稅加計抵減,應該怎么做賬
84784980
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提問時間:2023 12/27 15:37
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:
中級會計師
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您好, 進大于銷,不用賬務處理,加計抵扣 借:應交稅費 貸:其他收益
2023 12/27 15:38
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老師,進項稅加計抵減,本月進項大于銷項,那加計抵減的10%要放到應交稅費-應交增值稅-加計抵減進項稅額里嗎?分錄怎么做?
1962
,老師,當進項稅大于銷項稅,加計抵減分錄怎么做
763
老師您好!請問公司享受加計抵減進項稅額10%的稅額,但本月進項大于銷項,申報表里加計抵減額沒用,直接到加計抵減余額里去了?請問賬里需要結轉這筆稅額嗎?
2133
2023年12月,進項稅額加計抵減額。2024年開始進項稅額不能加計抵減了,2023年剩的進項稅額加計抵減額應該結轉到哪里呢?分錄怎么做呢?
9305
老師 請教關于進項稅額加計抵減10%如果當期進項稅額大于銷項稅額,那未抵扣的加計抵減額就作為留底放在下期抵扣對嗎?加計抵減額相當于進項稅額使用對吧?
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甲公司目前有債務資金3000萬元,年利息費用為180萬元,普通股股數為42.1000萬股,公司擬于下一年追加籌資4000萬元,以擴大生產銷售規(guī)?!,F有如下兩種籌資方案可供選擇: A方案:增發(fā)普通股500萬股,每股發(fā)行價8元。 B方案:向銀行取得長期借款4000萬元,年利率為8%。 預計年銷售額為8000萬元,變動成本率為40%,固定成本假定追加籌資后,總額為2000萬元,甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,不考慮籌資費用。 要求: (1)計算追加籌資后的年息稅前利潤。 (2)分別計算采用A方案和B方案的每股收益。 (3)計算兩種籌資方案的每股收益無差別點,并判斷甲公司應選擇哪種籌資方案。
昨天
實際支付的價款中包括支付的相關費用嗎
昨天
乙公司派遣1名外籍基層技術人員到甲公司兼職工作。該技術人員2022年2月1日首次來華,在中國境內無住所,2022年度在中國居住天數超過183天。2—12月間,每月境內甲公司向其發(fā)放工資6萬元人民幣,境外乙公司向其發(fā)放工資折合人民幣3.5萬元。每月境內工作天數與境外工作天數的比例為2:1。 計算外籍基層技術人員在我國境內應繳納個人所得稅的工資薪金收入額以及應繳納的個人所得稅 外籍技術人員2022年度在中國應繳納個人所得稅的收入額=(60000+35000)×[1-35000÷(60000+35000)×1÷(2+1)]×11=916666.67(元) 外籍技術人員2022年度工資薪金應繳納的個人所得稅=(916666.67-60000)×35%-85920=213913.33(元)。 扣除固定費用為什么是60000,不是5000*11,不是2月采取的第一筆收入嗎?
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