問題已解決
老師想問一下,資產負債表上面增值稅稅金,每月都是用其他公司開票,我公司在用現金支付增值稅金,計提得時候 借:應交稅費_應交增值稅_已繳稅金 貸:微信 到現在為止導致資產負債表上出現增值稅金列,出現了38來萬的負數,這個負數有沒有稅務風險,需要把數據調整回來嗎?調整的話,怎么調賬。,怎么計提才能讓資產負債表增值稅稅金列沒有負數了



您好
請問是人家單位開給自己單位的發(fā)票么?
自己單位有沒有開具發(fā)票出去把增值稅進項抵扣掉
2023 12/27 22:27

84785046 

2023 12/27 22:29
老師是用別人家公司給客戶開的發(fā)票。我們公司用微信支付的增值稅稅金,

84785046 

2023 12/27 22:30
之前計提是
借:應交稅費_應交增值稅_已繳稅金
貸:微信
導致資產負債表增值稅稅金行列出現了很大的負數,

bamboo老師 

2023 12/27 22:31
就是您單位提供了業(yè)務 但是發(fā)票是其他單位開具的發(fā)票給客戶 對嗎

84785046 

2023 12/27 22:32
我想問問有什么辦法可以決絕負數嗎?數量金額太大,一直是用別人家公司給客戶開票,我們用微信,在支付增值稅稅金

bamboo老師 

2023 12/27 22:32
請問**是單位名下的嗎?

84785046 

2023 12/27 22:33
不是,簽合同是用別人家公司簽的,所以需要別人家公司給客戶開票

84785046 

2023 12/27 22:34
就是您單位提供了業(yè)務 但是發(fā)票是其他單位開具的發(fā)票給客戶 對嗎
對的老師

84785046 

2023 12/27 22:35
之前計提是
借:應交稅費_應交增值稅_已繳稅金
貸:微信
導致資產負債表增值稅稅金行列出現了很大的負數,
老師這個怎么決絕。

bamboo老師 

2023 12/27 22:59
購買發(fā)票支付的
借:管理費用
貸:應交稅費_應交增值稅_已繳稅金
這個支付稅金請人家單位代開發(fā)票是不允許的哈

84785046 

2023 12/28 07:07
好的謝謝老師

bamboo老師 

2023 12/28 07:23
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
