問題已解決
其他應收款社保費之前只做繳納分錄,未做計提,現(xiàn)在有借方余額,需要沖平嘛,怎么沖平,原先的分錄做了借 管理費用社保 其他應收款社保 貸銀行存款



你現(xiàn)在直接補計提
借 管理費用社保 其他應收款
2023 12/28 16:38

84784976 

2023 12/28 16:39
我之前直接借管理費用社保費了

84784976 

2023 12/28 16:40
現(xiàn)在在借管理費用?

家權(quán)老師 

2023 12/28 16:40
你現(xiàn)在補做計提的就是

84784976 

2023 12/28 16:41
那不是重復了嗎

84784976 

2023 12/28 16:42
兩次借,管理費用 社保費了

家權(quán)老師 

2023 12/28 16:42
你支付的沒有做費用,現(xiàn)在計提做費用,怎么叫重復呢?

84784976 

2023 12/28 16:44
我才發(fā)現(xiàn)之前直接入費用支付了

家權(quán)老師 

2023 12/28 16:46
現(xiàn)在只是補計提
借 管理費用社保 其他應收款
把其他應收款沖平,跟以前支付的沒關系

84784976 

2023 12/28 16:48
那借方社保費的金額是個人部分是嗎,單位跟個人部分的都可以做費用的是吧

家權(quán)老師 

2023 12/28 16:50
不知到你自己是怎么區(qū)分單位和個人部分的賬?

84784976 

2023 12/28 17:00
。那我現(xiàn)在是不是做一筆? 借管理費用540.8 貸其他應收540.8 就可以呢

家權(quán)老師 

2023 12/28 17:02
把那個其他應收款沖平就是了哈
