問題已解決
老師,這個應(yīng)交稅費—增值稅—待抵扣進項稅額,是啥意思



就是已經(jīng)認證還沒有抵扣的
2023 12/29 08:58

84785037 

2023 12/29 09:10
老師,我們是這種情況,我們是新設(shè)立的鑄造廠,前期進來了原材料,電費啊,設(shè)備啊,等等的專用發(fā)票,到期我們前期試生產(chǎn),產(chǎn)品大部分廢掉了,還沒有賣出去貨,所以,我們沒有銷項,那么我這些進項,我計劃先不抵扣,這樣可以不,

家權(quán)老師 

2023 12/29 09:12
這個是沒有勾選認證,那么就做在應(yīng)交稅費—增值稅—待認證進項稅額

84785037 

2023 12/29 09:28
奧奧,好的老師,也就是我材料入庫的時候,借:原材料
? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費增—待認證進項稅額
貸,應(yīng)付賬款
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

84785037 

2023 12/29 09:28
材料和設(shè)備的,我都這樣做分錄就行是吧,老師

家權(quán)老師 

2023 12/29 09:29
是的,就是那樣處理

84785037 

2023 12/29 09:36
等我真正抵扣的時候呢,老師,怎寫分錄

家權(quán)老師 

2023 12/29 09:38
轉(zhuǎn)入進項稅就是了哈

84785037 

2023 12/29 11:12
直接? 借:應(yīng)交稅費—增—進項稅額貸:應(yīng)交稅費—增—待認證進項稅額

84785037 

2023 12/29 11:12
就寫這么樣的一個分錄,對沖就可以嗎,老師

家權(quán)老師 

2023 12/29 11:15
是的,勾選認證時做就是
