問題已解決
老師,收到的發(fā)票金額大于實際結算金額,多的不知道放那個科目,這個多的發(fā)票可以抵后期工程的結算,怎么做分錄合適?



借成本費用 (實際金額) 貸銀行存款 應付賬款
2023 12/29 16:14

84785027 

2023 12/29 16:21
收到的發(fā)票不是每一張對就每一個項目,是個合計數,而且這個我們現在只是收到發(fā)票,沒有付款的分錄

東老師 

2023 12/29 16:21
如果你那個發(fā)票沒有付款,貸方向進入應付賬款就好

84785027 

2023 12/29 16:24
借:成本 貸:應付,成本這塊就是多出來的發(fā)票怎么計啊,如果結算40萬,發(fā)票開了42萬,那多的2萬成本計那里?

東老師 

2023 12/29 16:25
這個正常來說,結算金額和你的開票金額一致才可以

84785027 

2023 12/29 16:34
現在就是不一致啊,我有說明白嗎老師?

東老師 

2023 12/29 16:43
因為是多的部分,可以借成本42 貸應付40 營業(yè)外收入2

84785027 

2023 12/29 17:51
那后面怎么沖掉這個營業(yè)外收入2萬

東老師 

2023 12/29 17:54
成本費用多了2萬,要營業(yè)外收入多了2萬等于是沒有影響利潤。

84785027 

2023 12/29 19:41
不是的,成本那2萬不能計入因為是多開的發(fā)票還沒發(fā)生費用不知道歸集到那個項目,成本只能計入40萬啊老師

東老師 

2023 12/29 19:51
哦哦,那多出的部分借方可以記入預付賬款,等后期知道歸集到哪個項目再把預付賬款轉到哪個項目的成本里面
