問題已解決
老師,我的固定資產(chǎn)原值是17100,折舊16425元,凈殘值855元,我現(xiàn)在處置了收到800元。如何做賬,收到的款不是入營業(yè)外收入嗎



是固定資產(chǎn)清理
清理殘值
借:固定資產(chǎn)清理??
????? 累計折舊
貸:固定資產(chǎn)
變賣
借:銀行存款800
貸:固定資產(chǎn)清理
? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(已經(jīng)抵扣進項按13%。未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。小規(guī)模今年是1%
結轉清理余額
借:營業(yè)外支出
貸:固定資產(chǎn)清理
或
借:固定資產(chǎn)清理
貸:營業(yè)外收入
2023 12/31 09:22

84785018 

2023 12/31 09:36
老師您能具體列下數(shù)字嗎,是13%已抵扣

家權老師 

2023 12/31 09:39
借:銀行存款800
貸:固定資產(chǎn)清理800/1.13
? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項800/1.13*0.13

84785018 

2023 12/31 09:40
結轉清理余額
借:營業(yè)外支出
貸:固定資產(chǎn)清理
或
借:固定資產(chǎn)清理
貸:營業(yè)外收入 這下面的金額呢,收到那800元

家權老師 

2023 12/31 09:42
就是這個:結轉清理余額=855-800/1.13
