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問題已解決

老師,我以前年度計(jì)提利息300萬(wàn),只開票150萬(wàn),匯算清繳調(diào)增了,可是今年我計(jì)提利息100萬(wàn),我開票150萬(wàn),今年匯算清繳還可以調(diào)減嗎?我的利息是根據(jù)歸還多少開票多少

84784969| 提問時(shí)間:2023 12/31 10:55
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
?您好,不可以的,稍等我整理一下政策發(fā)給您哈
2023 12/31 11:00
廖君老師
2023 12/31 11:07
您好,需要更正申報(bào)2022年所得稅匯繳申報(bào)表:如果費(fèi)用先發(fā)生發(fā)票后取得(不能超過5個(gè)納稅年度),那么就通過追補(bǔ)扣除計(jì)入上年的應(yīng)納稅所得額。 上年度沒取得發(fā)票匯繳時(shí)調(diào)增,等以后年度票來了,再在取得發(fā)票的當(dāng)年做納稅調(diào)減,這樣就可以避免追補(bǔ)扣除辦理退稅 的麻煩。 沒票調(diào)增、票來調(diào)減確實(shí)處理起來比較簡(jiǎn)單,但是,這種做法違反了企業(yè)所得稅的一個(gè)核心原則,權(quán)責(zé)發(fā)生制。 企業(yè)所得稅法實(shí)施條例第九條規(guī)定,企業(yè)應(yīng)納稅所得額的計(jì)算,以權(quán)責(zé)發(fā)生制為原則,屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用,不論款項(xiàng)是否收付,均作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用;不屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用,即使款項(xiàng)已經(jīng)在當(dāng)期收付,均不作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用。本條例和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。
廖君老師
2023 12/31 12:26
您好!我下午有事外出了,留言我會(huì)在回來的第一時(shí)間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~
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