問題已解決
老師 印花稅怎么申報 麻煩給說下流程謝謝



首先登錄電子稅務(wù)局后,點(diǎn)擊我的待辦—印花稅申報或者我要辦稅—稅費(fèi)申報及繳納—印花稅申報。
2、稅源采集
在“本月需要申報的財產(chǎn)行為稅報表”(必報部分,依認(rèn)定)中點(diǎn)擊印花稅“稅源采集”。
點(diǎn)擊“新增稅源信息”。
存在按期申報印花稅稅(費(fèi))種認(rèn)定的納稅人,系統(tǒng)會自動分別帶出1條稅(費(fèi))種認(rèn)定對應(yīng)的稅源信息。其他信息填寫補(bǔ)充完畢后,點(diǎn)擊保存。
注意事項:
其中帶紅色*號的為必填項,其他選擇性填寫,部分字段填寫規(guī)則如下:
*應(yīng)稅憑證名稱:填寫應(yīng)稅憑證的具體名稱。
*應(yīng)稅憑證數(shù)量:逐份填寫應(yīng)稅憑證時填 1,合并匯總填寫應(yīng)稅憑證時填寫合并匯總應(yīng)稅憑證的數(shù)量。合并匯總填寫應(yīng)稅憑證時,只能合并適用同一稅目且內(nèi)容高度相似的應(yīng)稅憑證。
*稅目:填寫對應(yīng)的應(yīng)稅品目,按期申報的納稅人存在印花稅稅(費(fèi))種認(rèn)定信息,系統(tǒng)會自動加載已經(jīng)認(rèn)定的稅目。
子目:填寫對應(yīng)稅目的征收子目,產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)稅目對應(yīng)的子目必填,其他應(yīng)稅合同稅目對應(yīng)子目選填。
*稅款所屬期起、止:按期申報的,系統(tǒng)帶出所屬期的起止時間。
*應(yīng)納稅憑證書立日期:填寫應(yīng)稅憑證書立日期,合并匯總填報應(yīng)稅憑證時,應(yīng)稅憑證書立日期為稅款所屬期止。
*計稅金額:填寫應(yīng)稅合同、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)列明的金額(不包括列明的增值稅稅款);填寫應(yīng)稅營業(yè)賬簿中實收資本(股本)和資本公積合計金額。
3、納稅申報
點(diǎn)擊“綜合納稅申報”。
勾選印花稅后,點(diǎn)擊稅源信息同步。
帶出應(yīng)補(bǔ)(退)稅額等信息后,確認(rèn)無誤后可以點(diǎn)擊申報。
注意:若企業(yè)享受“六稅兩費(fèi)”減征政策,稅源采集時無需采集減免信息,在做稅源信息同步時,本期是否適用小微企業(yè)“六稅兩費(fèi)”減征政策,選擇“是”后,進(jìn)行同步,減免稅額可自動帶出。
2024 01/02 10:31

84784982 

2024 01/02 10:43
老師計稅金額不會自動帶出來嗎

郭老師 

2024 01/02 10:44
你好,這里需要自己填寫的。

84784982 

2024 01/02 10:44
書立日期寫23年12月31號對嗎

郭老師 

2024 01/02 10:45
你好,你是按季度還是按什么申報?

84784982 

2024 01/02 10:46
默認(rèn)的所屬期是季度

84784982 

2024 01/02 10:47
應(yīng)稅憑證數(shù)量可以寫1嗎 比如有多多張發(fā)票 屬于運(yùn)輸合同

郭老師 

2024 01/02 10:49
你好,那只要是十到12月份里面的其中的任何一個月,任何一天都可以的,可以填寫一。

84784982 

2024 01/02 12:32
老師利潤表里的稅金及附加包括增值稅嗎

84784982 

2024 01/02 12:33
是否營業(yè)稅就是增值稅?

郭老師 

2024 01/02 12:33
不包含增值稅的,增值稅不在利潤表。

84784982 

2024 01/02 12:37
利潤表 主營成本里包括主營業(yè)務(wù)成本 人工成本和 其他業(yè)務(wù)成本對嗎? 人工除了管理費(fèi)的人工 以外制造費(fèi)人工都算在主營成本?想問下老師 為啥區(qū)分這個 這個費(fèi)用反正都是可以抵所得稅的

郭老師 

2024 01/02 12:39
營業(yè)成本里面包含著主營業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)成本,
制造費(fèi)用的,你得結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本或者其他業(yè)務(wù)成本,他才能在這個營業(yè)成本里面的。

郭老師 

2024 01/02 12:39
一個是屬于成本,一個是屬于費(fèi)用,成本是和你收入對應(yīng)的支出,費(fèi)用是你后勤發(fā)生的。
