問題已解決
老師,我11月份的干的活,對方開發(fā)票在12月,那我能這個開票金額放在11月核算嗎?具體怎么做分錄呢



可以放在11月核算哈 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
2024 01/02 10:57

王璐璐老師 

2024 01/02 10:58
建議放在12月核算會方便一點哈

84784952 

2024 01/02 10:59
計提獎金放在11月的話,分錄怎么做啊

84784952 

2024 01/02 11:00
我是付款方,對方開發(fā)票給我,可以算在11月,分錄怎么做

王璐璐老師 

2024 01/02 11:02
借:管理費用? 貸:應(yīng)付職工薪酬? ?
