問題已解決
原分錄,2022年:借:管理費(fèi)用_職工教育經(jīng)費(fèi) 640 貸:應(yīng)付職工薪酬_職工教育經(jīng)費(fèi) 640 現(xiàn)在調(diào)賬,是專票,現(xiàn)在分錄~借:以前年度損益調(diào)整 603.77 進(jìn)項(xiàng)稅額 36.23 貸:應(yīng)付職工薪酬_職工教育經(jīng)費(fèi) 640,這樣對嗎



調(diào)整這么調(diào),借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額36.23 貸利潤分配未分配36.23
2024 01/02 12:11

84784964 

2024 01/02 12:15
其實(shí)他還做了一個錯誤的分錄我沖紅了,借:庫存商品 603.77 應(yīng)交_進(jìn)項(xiàng)36.230,貸:應(yīng)付賬款~公司,他以為是貨款掛了公司,還入庫存商品了,其實(shí)就是付給個人的培訓(xùn)費(fèi)

東老師 

2024 01/02 12:16
如果做錯了,你紅沖了就可以
