問題已解決
老師,你好,公司貸款到第三方之后個人卡之后,又轉(zhuǎn)回給公司法人



同學(xué)你好
你的問題是什么
2024 01/02 12:31

84785029 

2024 01/02 12:33
我應(yīng)該怎么做分錄

84785029 

2024 01/02 12:34
這筆貸款其實沒有真實業(yè)務(wù)往來的,那么掛應(yīng)收賬款的話,我也沒有票回來,那么應(yīng)該怎么做分錄呢?

樸老師 

2024 01/02 12:35
借其他應(yīng)收款
貸短期借款
借其他應(yīng)收款-法人
貸其他應(yīng)收款

84785029 

2024 01/02 12:37
老師,請問這個其他應(yīng)收我要報收入嗎?

樸老師 

2024 01/02 12:41
這個不用的
這個不是收入

84785029 

2024 01/02 12:45
收到,謝謝老師

84785029 

2024 01/02 12:45
請問老師,暫估原材料怎么做賬呢?

樸老師 

2024 01/02 12:52
姐原材料
貸應(yīng)付賬款暫估

84785029 

2024 01/02 12:53
到時候票回來呢?

84785029 

2024 01/02 12:53
請問缺成本可以暫估原材料嗎?

樸老師 

2024 01/02 13:00
可以暫估
但是匯算清繳之前來發(fā)票才可以
來發(fā)票的時候原分錄u負數(shù)紅沖再做藍字分錄

84785029 

2024 01/02 13:03
好的,謝謝老師

樸老師 

2024 01/02 13:08
滿意請給五星好評。謝謝
