問題已解決
您好,子公司將辦公樓無償劃分給母公司,金額300多萬計入營業(yè)外支出,可以所得稅前扣除嗎?



你好這個一般不能稅前扣除。
2024 01/02 13:38

84784958 

2024 01/02 13:41
這個視同銷售,繳納增值稅的同時繳納了附加稅,附加稅可以稅前扣除吧

宋生老師 

2024 01/02 13:43
你好是的,是可以扣除的。

84784958 

2024 01/02 13:44
固定資產(chǎn)無償轉讓給關聯(lián)方,麻煩寫一下會計分錄

宋生老師 

2024 01/02 13:45
你好,1、借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 2、借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理

84784958 

2024 01/02 13:56
無償轉讓給關聯(lián)方,分錄如下,對嗎
1、借:固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸:固定資產(chǎn)
2、借:營業(yè)外支出
貸:固定資產(chǎn)清理(評估價)
應交稅金—增值稅—銷項稅

84784958 

2024 01/02 13:58
辦公樓無償轉讓給關聯(lián)方,分錄如下,對嗎 1、借:固定資產(chǎn)清理? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?累計折舊
? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸:固定資產(chǎn)
?2、借:營業(yè)外支出
?貸:固定資產(chǎn)清理(評估價)
?應交稅金—增值稅—銷項稅

宋生老師 

2024 01/02 14:01
你好,是的,就是這樣做
