問題已解決
老師你好,我們銷售貨物給客戶,同時贈送一臺顯示器,這個顯示器怎么入賬?銷售費用嗎?需要繳納稅嗎?



學員朋友您好,正常價開票,另起一行折讓,負數(shù)差價就可以
2024 01/02 15:03

易 老師 

2024 01/02 15:04
您好,需要繳納增值稅借:銷售費用,貸:庫存商品,應交稅費應交增值稅銷項稅額

84785038 

2024 01/02 15:09
我這個是900塊錢,買進有進項的,這個進項可以正常抵扣是吧?然后送出去沒有開票呢

易 老師 

2024 01/02 15:13
贈送視同銷售進項可以抵扣。
