問題已解決
12月收到一張紅字發(fā)票 申報(bào)印花稅時(shí) 進(jìn)項(xiàng)金額需要減去這張紅字發(fā)票金額嗎



同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
要減去的
要轉(zhuǎn)出
2024 01/02 15:17

84785040 

2024 01/02 15:18
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了 那不含稅的進(jìn)項(xiàng)金額呢

84785040 

2024 01/02 15:18
我印花稅是按照發(fā)票申報(bào)的

樸老師 

2024 01/02 15:22
這個(gè)印花稅不紅沖的
還是按藍(lán)字發(fā)票來報(bào)

84785040 

2024 01/02 15:28
只紅沖稅額 不紅沖不含稅金額 是嗎

樸老師 

2024 01/02 15:33
印花稅不紅沖的
多交就多交了
不退
