問題已解決
老師,請(qǐng)問下小規(guī)模的增值稅稅額我做到應(yīng)交稅費(fèi)~小規(guī)模納稅人專用里了,23年3季度之前都有余額,但是3季度納稅超了規(guī)定的30萬,交了增值稅應(yīng)該怎么做分錄.?



你好 借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行??
2024 01/02 15:23

84784995 

2024 01/02 15:31
老師,應(yīng)交稅費(fèi)的余額和繳納稅費(fèi)的金額不一樣?

玲老師 

2024 01/02 15:34
你好 差異是怎樣產(chǎn)生的

84784995 

2024 01/02 15:35
老師,差異是從2021年開始開票的稅額累計(jì)下來的,這個(gè)怎么調(diào)?

玲老師 

2024 01/02 15:37
是不是有減免的,然后你沒轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入?

84784995 

2024 01/02 15:42
對(duì)的老師,以前有減免的,那現(xiàn)在轉(zhuǎn)營業(yè)在收入可以不?

玲老師 

2024 01/02 15:54
現(xiàn)在轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就可以。

84784995 

2024 01/02 15:56
老師,分錄應(yīng)該怎么做?

玲老師 

2024 01/02 15:56
借應(yīng)交稅費(fèi),貸營業(yè)外收入?
