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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)科目



結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬務(wù)處理是,
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
同時(shí),
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。
2024 01/02 20:59

84784949 

2024 01/02 21:01
那到了下一年的申報(bào)后,需要再怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

劉艷紅老師 

2024 01/02 21:05
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸:銀行存款,
把稅交了哦

84784949 

2024 01/02 21:17
好的,知道了

劉艷紅老師 

2024 01/02 21:19
是的, 是的,就是這樣的
