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問(wèn)題已解決

俺題目要求做會(huì)計(jì)分錄

84784951| 提問(wèn)時(shí)間:2024 01/03 08:37
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速問(wèn)速答
佳樂老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué),我?guī)湍憬獯?/div>
2024 01/03 08:40
84784951
2024 01/03 08:58
做好了嗎
佳樂老師
2024 01/03 09:17
同學(xué),好了, 借:資本公積?20000 貸:實(shí)收資本20000 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)1000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金1000 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用200 貸:銀行存款200 借:銷售費(fèi)用10000 貸:應(yīng)付職工薪酬10000 借:銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi)900 貸:銀行存款900 借:應(yīng)付賬款50000 貸:銀行存款50000 借:銀行存款12000 貸:應(yīng)收賬款12000 借:在途物資 16000 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2080 貸:銀行存款18080 借:固定資產(chǎn)清理300000 ?累計(jì)折舊??200000 貸:固定資產(chǎn)500000 借:固定資產(chǎn)清理??18348.62 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)?1651.38 貸:銀行存款20000 借:銀行存款???508500 貸:固定資產(chǎn)清理450000 ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)58500 借:固定資產(chǎn)清理131651.38 貸:資產(chǎn)處置收益131651.38 借:銀行存款1060000 貸:其他業(yè)務(wù)收入1000000 ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)60000 借:其他業(yè)務(wù)成本200000 貸:累計(jì)攤銷???200000 借:無(wú)形資產(chǎn)7547.17 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)452.83 貸:實(shí)收資本8000 借:原材料30000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3900 貸:實(shí)收資本33900 ?
84784951
2024 01/03 09:19
這個(gè)怎么做分錄
佳樂老師
2024 01/03 09:24
借:無(wú)形資產(chǎn)754716.98 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)45283.02 貸:銀行存款800000
84784951
2024 01/03 09:25
還有攤銷呢
佳樂老師
2024 01/03 09:30
借管理費(fèi)用 貸累計(jì)攤銷
佳樂老師
2024 01/03 09:31
攤銷額計(jì)算用754716.98/10=75471.698,為年攤銷
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