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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
俺題目要求做會(huì)計(jì)分錄



你好同學(xué),我?guī)湍憬獯?/div>
2024 01/03 08:40

84784951 

2024 01/03 08:58
做好了嗎

佳樂老師 

2024 01/03 09:17
同學(xué),好了,
借:資本公積?20000
貸:實(shí)收資本20000
借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)1000
貸:庫(kù)存現(xiàn)金1000
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用200
貸:銀行存款200
借:銷售費(fèi)用10000
貸:應(yīng)付職工薪酬10000
借:銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi)900
貸:銀行存款900
借:應(yīng)付賬款50000
貸:銀行存款50000
借:銀行存款12000
貸:應(yīng)收賬款12000
借:在途物資 16000
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2080
貸:銀行存款18080
借:固定資產(chǎn)清理300000
?累計(jì)折舊??200000
貸:固定資產(chǎn)500000
借:固定資產(chǎn)清理??18348.62
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)?1651.38
貸:銀行存款20000
借:銀行存款???508500
貸:固定資產(chǎn)清理450000
?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)58500
借:固定資產(chǎn)清理131651.38
貸:資產(chǎn)處置收益131651.38
借:銀行存款1060000
貸:其他業(yè)務(wù)收入1000000
?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)60000
借:其他業(yè)務(wù)成本200000
貸:累計(jì)攤銷???200000
借:無(wú)形資產(chǎn)7547.17
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)452.83
貸:實(shí)收資本8000
借:原材料30000
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3900
貸:實(shí)收資本33900
?

84784951 

2024 01/03 09:19
這個(gè)怎么做分錄

佳樂老師 

2024 01/03 09:24
借:無(wú)形資產(chǎn)754716.98
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)45283.02
貸:銀行存款800000

84784951 

2024 01/03 09:25
還有攤銷呢

佳樂老師 

2024 01/03 09:30
借管理費(fèi)用
貸累計(jì)攤銷

佳樂老師 

2024 01/03 09:31
攤銷額計(jì)算用754716.98/10=75471.698,為年攤銷

