問題已解決
賬上應(yīng)收賬款-未開票應(yīng)收是 7.4萬,但應(yīng)收賬款-已開票應(yīng)收是7.3萬,差異部分是稅差導(dǎo)致,請問如何平賬



同學(xué)你好
計入營業(yè)外就可以了
2024 01/03 15:18

84785036 

2024 01/03 15:19
具體分錄

樸老師 

2024 01/03 15:25
1.首先,將差異部分從未開票應(yīng)收賬款中調(diào)整至已開票應(yīng)收賬款或稅金科目,以反映實際情況。例如,如果差異是由于稅率差異造成的,可以按以下方式進(jìn)行調(diào)整:借:應(yīng)收賬款 - 已開票應(yīng)收 (差異部分)貸:應(yīng)收賬款 - 未開票應(yīng)收 (差異部分)應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 (銷項稅額) (差異部分稅額)
2.如果差異是由于發(fā)票開具時間差異造成的,且該差異不會對當(dāng)期損益產(chǎn)生影響,則可以直接調(diào)整應(yīng)收賬款科目,無需涉及稅金科目。分錄如下:借:應(yīng)收賬款 - 已開票應(yīng)收 (差異部分)貸:應(yīng)收賬款 - 未開票應(yīng)收 (差異部分)
3.確保調(diào)整后的賬目與實際情況相符,并進(jìn)行相應(yīng)的財務(wù)報表披露和記錄。
