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老師,隔月紅沖的發(fā)票需要入賬嗎?我是銷方,怎么做分錄?跨季度了



您好,借:應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)負(fù)數(shù)貸:主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
2024 01/03 21:24

84784956 

2024 01/03 21:33
?不對吧,應(yīng)該是借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸收入負(fù)數(shù),貸增值稅負(fù)數(shù)吧?

易 老師 

2024 01/03 21:36
學(xué)員您好,是的,對的借:應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)負(fù)數(shù) 主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)

84784956 

2024 01/03 22:52
當(dāng)月紅沖不用做賬吧?

易 老師 

2024 01/03 22:53
同學(xué)您好,你好,可以的, 沒問題 當(dāng)月紅沖不用

84784956 

2024 01/03 23:26
老師,一次性留工培訓(xùn)補(bǔ)助怎么做分錄?

易 老師 

2024 01/04 08:55
學(xué)員朋友您好,借:銀行存款。貸:專項應(yīng)付款借:專項應(yīng)付款貸:銀行存款。
