問題已解決
應(yīng)付職工薪酬在貸方怎么沖平?在借方呢



以后如果不支付的,借應(yīng)付職工薪酬、借管理費用負數(shù),
如果是在借方有余額的,借管理費用工資等
貸應(yīng)付職工薪酬工資。
2024 01/04 09:12

84785039 

2024 01/04 10:10
個體戶做賬:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項還用結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費——未交增值稅嗎?

郭老師 

2024 01/04 10:11
小規(guī)模的用應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅。

84785039 

2024 01/04 10:14
做賬軟件帶出來的銷項

郭老師 

2024 01/04 10:15
你好,你那就選擇肖像這一個的。

84785039 

2024 01/04 10:15
不用結(jié)轉(zhuǎn)吧?

郭老師 

2024 01/04 10:16
季度末不需要交稅,結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去,就做這一個結(jié)轉(zhuǎn),需要交稅的不用結(jié)轉(zhuǎn)。

84785039 

2024 01/04 11:05
是先開發(fā)票后付款還是先付款后開發(fā)票?

郭老師 

2024 01/04 11:18
只好你好,這個沒有規(guī)定,自己選擇。
