問題已解決
老師,我想問一下,我們公司因為開具了紅沖發(fā)票,導(dǎo)致本月的營業(yè)收入和銷項稅額都是負(fù)的,這個怎么進行賬務(wù)處理呀



你好,開紅字發(fā)票紅沖收入
2024 01/04 10:57

84784956 

2024 01/04 11:05
老師,我開了紅沖發(fā)票了,因為開了紅沖發(fā)票導(dǎo)致收入和銷項都是負(fù)的,想問一下這個的賬務(wù)處理是怎么做的呀

玲老師 

2024 01/04 11:07
我跟你說了就紅沖收入
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)。

84784956 

2024 01/04 11:08
不好意思,是月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項和進項的處理

玲老師 

2024 01/04 11:11
?你好同學(xué):
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ?
? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進項大于銷項就是最后一個分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
