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實(shí)務(wù)
問題已解決
我公司是小規(guī)模公司,在22年開了一張免稅10萬的普票,在23年10月的時(shí)候開了10萬免稅紅沖了,現(xiàn)在第四季度報(bào)稅,因?yàn)?3年的增值稅是1個(gè)點(diǎn),而22年是免稅,導(dǎo)致申報(bào)表過不了,免稅那欄填-100000,無法申報(bào),咨詢了專管,說你免稅填0申報(bào),賬上自行去處理。那這個(gè)賬上分錄要怎么做,正常開負(fù)數(shù)發(fā)票,我們是借:A公司-100000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-100000?,F(xiàn)在這個(gè)-100000不能沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。要沖減哪個(gè)科目。



同學(xué)你好
1.沖減銷售收入:借:應(yīng)收賬款/現(xiàn)金/銀行存款等(紅字)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字) 100000
2.沖減稅金:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(紅字)貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅(紅字)
2024 01/04 11:28

84784969 

2024 01/04 11:31
不能沖減主營(yíng)業(yè)務(wù),因?yàn)槭?2年免稅的10萬,我23年第四季度開的也是免稅10萬,如果沖減了主營(yíng)業(yè)務(wù),那23年第四季度的增值稅就會(huì)少交10萬的稅費(fèi)。

樸老師 

2024 01/04 11:34
同學(xué)你好
直接沖就可以

84784969 

2024 01/04 11:36
那我申報(bào)的增值稅金額和我賬上的第四季度金額就不對(duì)了,比如申報(bào)40萬,賬上只有30萬

84784969 

2024 01/04 11:36
這樣申報(bào)所得稅金額也不對(duì)啊

樸老師 

2024 01/04 11:38
原分錄負(fù)數(shù)紅沖不對(duì)嗎

樸老師 

2024 01/04 11:40
跨年的你可以用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)沖
