問題已解決
老師,我們有增值稅加計(jì)抵扣5%,這部分金額怎么做分錄呢!比如我們從11月份開始申報(bào)加急抵扣,本月加急抵扣了2000塊,還有余額5000塊以后在抵扣!



冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅加計(jì)扣除
貸營(yíng)業(yè)外收入
2024 01/04 13:50

84784989 

2024 01/04 13:52
加計(jì)抵扣的余額是不是暫時(shí)不抵扣,就不做會(huì)計(jì)分錄處理呢

冉老師 

2024 01/04 13:55
是的,你說(shuō)的很對(duì)的
