問題已解決
老師,我去年暫估的原材料,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,我今年想把這些暫估沖紅,應(yīng)該怎么做分錄?



同學(xué)您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字,
你好,
據(jù)發(fā)票記
借:原材料,
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)
貸:應(yīng)付賬款
2024 01/04 16:26

84784996 

2024 01/04 16:32
那就是沖紅的時候不能直接沖成本嗎?

易 老師 

2024 01/04 16:35
同學(xué)您好,已經(jīng)實現(xiàn)銷售可以直接沖成本
