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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,剛接手轉(zhuǎn)賬,發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款余額在借方,應(yīng)收賬款余額在貸方,期末應(yīng)該怎么調(diào)整



你好,這個(gè)應(yīng)付賬款是你們單位提前支付給對(duì)方的嗎?如果是的話就用不用動(dòng)的
應(yīng)收賬款,是不是提前收了人家的錢沒有做收入
2024 01/05 17:32

84785033 

2024 01/05 22:37
這兩個(gè)科目是負(fù)數(shù)余額不用重分類嗎

郭老師 

2024 01/05 23:29
你好,你賬上不用調(diào)整,你只需要申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候重分類就行
