問題已解決
老師,剛接手轉賬,發(fā)現(xiàn)應付賬款余額在借方,應收賬款余額在貸方,期末應該怎么調(diào)整



你好,這個應付賬款是你們單位提前支付給對方的嗎?如果是的話就用不用動的
應收賬款,是不是提前收了人家的錢沒有做收入
2024 01/05 17:32

84785033 

2024 01/05 22:37
這兩個科目是負數(shù)余額不用重分類嗎

郭老師 

2024 01/05 23:29
你好,你賬上不用調(diào)整,你只需要申報財務報表的時候重分類就行
