問題已解決
老師,你好我結(jié)完賬,弄出來的資產(chǎn)負(fù)債表本期資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益怎么辦,從哪找



你好看下是不是沒結(jié)轉(zhuǎn)損益的
2024 01/06 17:53

84784989 

2024 01/06 17:58
結(jié)轉(zhuǎn)損益了啊,金蝶云有結(jié)轉(zhuǎn)損益那一項

郭老師 

2024 01/06 17:59
科目余額表平衡的嗎
什么行業(yè)的

84784989 

2024 01/06 18:03
汽車4S店,賣汽車的

84784989 

2024 01/06 18:03
我回去看看科目余額表

郭老師 

2024 01/06 18:06
你看一下你有制造費(fèi)用嗎?制造費(fèi)用是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)

84784989 

2024 01/06 18:07
沒有制造費(fèi)用,只有管理費(fèi)和銷售費(fèi)用

84784989 

2024 01/06 18:20
固定資產(chǎn)清理要不要結(jié)轉(zhuǎn)啊

84784989 

2024 01/06 18:20
好像就差固定資產(chǎn)清理那個數(shù)

郭老師 

2024 01/06 18:31
需要
固定資產(chǎn)清理余額需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

郭老師 

2024 01/06 18:31
結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支,剛才打錯了
