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實(shí)務(wù)
問題已解決
營業(yè)賬簿的印花稅怎么申報依據(jù)是什么



您好, 這個是有實(shí)收資本才需要申報
2024 01/07 16:34

84785003 

2024 01/07 16:34
當(dāng)年沒有就不用是嗎

84785003 

2024 01/07 16:35
通用工會經(jīng)費(fèi)計(jì)稅依據(jù)是什么

劉艷紅老師 

2024 01/07 16:37
沒有就不用申報,按合同來申報,工會經(jīng)費(fèi)按應(yīng)發(fā)工資的2%

84785003 

2024 01/07 16:37
工會經(jīng)費(fèi)3個月合計(jì)的應(yīng)發(fā)工資數(shù)量嗎

劉艷紅老師 

2024 01/07 16:38
是的,是的,就是你說的這樣的

84785003 

2024 01/07 16:41
老師我想問下9月份的增值稅和附加稅的表錯了。我是9月份重新申報還是等到匯算清繳在調(diào)整。不能抵扣的金額填錯了。所以就

劉艷紅老師 

2024 01/07 16:42
你是收入申報錯了嗎?

84785003 

2024 01/07 16:45
是發(fā)票有個是集體活動的。不能抵扣的。數(shù)字填錯了。我在想是現(xiàn)在從新更正嘛。但是涉及到了留抵退稅的問題。11月份的時候留抵退稅被我用光了。 賬面上是有個余額.99。但是申報是0

劉艷紅老師 

2024 01/07 16:46
前面先不管吧,匯算清繳再調(diào)增
