問題已解決
老師請教個問題 事業(yè)單位 固定資產(chǎn)計提了本年折舊 結(jié)轉(zhuǎn)后導致本期盈余為負數(shù) 正常本期盈余應為0 ,能怎么調(diào)賬呢?



如果是正常折舊導致的負數(shù) 那是正常的呀 如果不想負數(shù) 是不是可以暫時不折舊的呀
2024 01/08 15:05

84784954 

2024 01/08 15:10
那我需要把這個本期盈余轉(zhuǎn)入其他科目嗎?

王璐璐老師 

2024 01/08 15:12
如果是正常真實業(yè)務(wù)? 確實盈利了 一般不需要轉(zhuǎn)到其他科目的呀

84784954 

2024 01/08 15:20
?那我需要把這個本期盈余轉(zhuǎn)入其他科目嗎?
如果不折舊,那體現(xiàn)不了固定資產(chǎn)的變化情況了。能不能做一個體現(xiàn)固定資產(chǎn)原值和折舊的分錄呀?

王璐璐老師 

2024 01/08 15:20
如果對我服務(wù)滿意的話? 可以給我一個五星好評哦

84784954 

2024 01/08 15:25
?那我需要把這個本期盈余轉(zhuǎn)入其他科目嗎?
如果不折舊,那體現(xiàn)不了固定資產(chǎn)的變化情況了。能不能做一個體現(xiàn)固定資產(chǎn)原值和折舊的分錄呀?
老師

王璐璐老師 

2024 01/08 15:27
借:業(yè)務(wù)活動費用,貸:固定資產(chǎn)累計折舊

84784954 

2024 01/08 15:39
計提折舊就是做的這個分錄,然后費用變多了 盈余為負數(shù)

王璐璐老師 

2024 01/08 15:41
固定資產(chǎn)本來就是要折舊的呀

王璐璐老師 

2024 01/08 15:42
你們單位如果確實是虧的,這個是真實情況的哈

84784954 

2024 01/08 16:26
老師,?那是不是直接把負的本期盈余轉(zhuǎn)入本年盈余分配就可以了?

王璐璐老師 

2024 01/08 16:35
是的呀??如果對我服務(wù)滿意的話? 可以給我一個五星好評哦
