問題已解決
請問老師,計提的增值稅, 所得稅 ,與真正交的差1分錢,交稅后要怎么調(diào)整?跨年了



企業(yè)所得稅的紅沖所得稅費用或者是利潤分配,未分配利潤、
增值稅的放到營業(yè)外收支。
2024 01/08 16:04

84785042 

2024 01/08 16:08
增值稅是比計提的少交2分,放到營業(yè)外收入;所得稅是比計提的多交了1分,借利潤分配-未分配利潤,貸本年利潤,對嗎?

郭老師 

2024 01/08 16:09
借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)交稅費,企業(yè)所得稅做這個。
