問題已解決
報銷辦公室租金60000元,以銀行轉(zhuǎn)帳方式支付,銀行付訖。發(fā)票已收到 →請問分錄怎么做?



預付房租
借:預付賬款-房租60000
貸:銀行存款
按月攤銷
借:管理費用-房租????
貸:預付賬款-房租
2024 01/09 10:53

84784954 

2024 01/09 10:58
請問老師 已經(jīng)收到對方的發(fā)票 還需要做預付賬款嗎?

家權(quán)老師 

2024 01/09 11:01
是滴,視同待攤費用科目
