問題已解決
老師,用于個人消費的專票,價稅合計11300元,在21年沒有認(rèn)證只做了分錄是:借:管理費用11300 貸:銀行存款11300 23年1月份把這張發(fā)票認(rèn)證了,做了分錄借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 1300 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣稅額 1300 這個月進項稅額轉(zhuǎn)出,請問怎么分錄



轉(zhuǎn)到管理費用就可以
借管理費用
貸進項
2024 01/09 11:02

84785028 

2024 01/09 11:04
之前已經(jīng)記到管理費用了,再記管理費用嗎

樸老師 

2024 01/09 11:09
是的
進項轉(zhuǎn)出到管理費用

84785028 

2024 01/09 11:10
之前已經(jīng)把稅額做到了管理費里去了

樸老師 

2024 01/09 11:19
你之前做的時候應(yīng)該
借管理費用
借待認(rèn)證抵扣進項
貸銀行存款
之前的分錄不對

84785028 

2024 01/09 11:21
現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄

樸老師 

2024 01/09 11:25
借待認(rèn)證抵扣進項稅
借管理費用負數(shù)
借進項
貸待認(rèn)證抵扣進項稅
借管理費用
貸進項轉(zhuǎn)出

84785028 

2024 01/09 11:28
看不明白

樸老師 

2024 01/09 11:29
需要先沖管理費用做到待認(rèn)證抵扣進項稅
你做進去就對了
