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問題已解決

老師,用于個人消費的專票,價稅合計11300元,在21年沒有認(rèn)證只做了分錄是:借:管理費用11300 貸:銀行存款11300 23年1月份把這張發(fā)票認(rèn)證了,做了分錄借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 1300 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣稅額 1300 這個月進項稅額轉(zhuǎn)出,請問怎么分錄

84785028| 提問時間:2024 01/09 11:00
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
轉(zhuǎn)到管理費用就可以 借管理費用 貸進項
2024 01/09 11:02
84785028
2024 01/09 11:04
之前已經(jīng)記到管理費用了,再記管理費用嗎
樸老師
2024 01/09 11:09
是的 進項轉(zhuǎn)出到管理費用
84785028
2024 01/09 11:10
之前已經(jīng)把稅額做到了管理費里去了
樸老師
2024 01/09 11:19
你之前做的時候應(yīng)該 借管理費用 借待認(rèn)證抵扣進項 貸銀行存款 之前的分錄不對
84785028
2024 01/09 11:21
現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄
樸老師
2024 01/09 11:25
借待認(rèn)證抵扣進項稅 借管理費用負數(shù) 借進項 貸待認(rèn)證抵扣進項稅 借管理費用 貸進項轉(zhuǎn)出
84785028
2024 01/09 11:28
看不明白
樸老師
2024 01/09 11:29
需要先沖管理費用做到待認(rèn)證抵扣進項稅 你做進去就對了
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