問題已解決
我是銷售方,開銷售折讓的賬務(wù)處理_是之前已經(jīng)正常開票出去購買方已入賬,后不退票的銷售折讓



折讓的金額計入財務(wù)費(fèi)用-折讓
2024 01/09 12:00

84785021 

2024 01/09 14:40
我的理解是借應(yīng)收賬款紅字,貸主營業(yè)務(wù)收入紅字,貸銷項稅額紅字,這樣操作可以嗎

家權(quán)老師 

2024 01/09 14:43
你是開票紅沖就是那樣處理

84785021 

2024 01/09 15:21
是開票紅沖的

84785021 

2024 01/09 15:22
問題是跨年了,也可以這樣操作嗎

家權(quán)老師 

2024 01/09 15:24
可以的,沒問題的哈

84785021 

2024 01/09 15:49
老師幫看下我這個分錄正確嗎

家權(quán)老師 

2024 01/09 15:54
就是前邊的思路。你開票紅沖,就原分錄紅沖當(dāng)時確認(rèn)的收入
