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請(qǐng)問客戶消費(fèi)掃碼進(jìn)公帳的,然后開票給他們公司的怎么做分錄呢

84784952| 提問時(shí)間:2024 01/09 15:19
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借,銀行存款。貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅
2024 01/09 15:21
84784952
2024 01/09 15:23
對(duì)公轉(zhuǎn)賬給對(duì)方了,之前說好開票的現(xiàn)在不開了怎么做呢
東老師
2024 01/09 15:23
不給你們開票也是正常做到費(fèi)用的
東老師
2024 01/09 15:24
就是沒有發(fā)票不能稅前扣除
84784952
2024 01/09 15:24
比如收入5000元,有2000元是開的怎么做呢
東老師
2024 01/09 15:24
有沒有開票的你都可以做到費(fèi)用里面的
84784952
2024 01/09 15:24
那就是借管理費(fèi)用貸銀行存款對(duì)嗎
東老師
2024 01/09 15:24
對(duì),沒錯(cuò)的,做賬是這么做的
84784952
2024 01/09 15:25
那收入5千開票2千呢怎么做
東老師
2024 01/09 15:29
都按照收入開票,兩千就是未開票收入
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