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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問客戶消費(fèi)掃碼進(jìn)公帳的,然后開票給他們公司的怎么做分錄呢



借,銀行存款。貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅
2024 01/09 15:21

84784952 

2024 01/09 15:23
對(duì)公轉(zhuǎn)賬給對(duì)方了,之前說好開票的現(xiàn)在不開了怎么做呢

東老師 

2024 01/09 15:23
不給你們開票也是正常做到費(fèi)用的

東老師 

2024 01/09 15:24
就是沒有發(fā)票不能稅前扣除

84784952 

2024 01/09 15:24
比如收入5000元,有2000元是開的怎么做呢

東老師 

2024 01/09 15:24
有沒有開票的你都可以做到費(fèi)用里面的

84784952 

2024 01/09 15:24
那就是借管理費(fèi)用貸銀行存款對(duì)嗎

東老師 

2024 01/09 15:24
對(duì),沒錯(cuò)的,做賬是這么做的

84784952 

2024 01/09 15:25
那收入5千開票2千呢怎么做

東老師 

2024 01/09 15:29
都按照收入開票,兩千就是未開票收入
