問題已解決
委托加工物資已經(jīng)到了,款也付了,發(fā)票是下個月也就是明年的,這個月和下個月咋做分錄



.貨物并付款:
借:委托加工物資(不含稅價)
應交稅費-待抵扣進項稅額
貸:銀行存款
2.收到發(fā)票時:
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
貸:應交稅費-待抵扣進項稅額
2024 01/09 16:18

84784972 

2024 01/09 16:31
那委托加工物資變成了原材料也是這樣嗎?就是將進項稅額變成待抵扣進項稅額,然后收到發(fā)票再進行抵減嗎?

向陽老師 

2024 01/09 16:33
您好,同學,是可以的呢

84784972 

2024 01/09 18:05
就是我的意思就是原材料已付款,也已經(jīng)到貨,也是這么做會計分錄嗎?

向陽老師 

2024 01/09 19:16
您好,同學,是這樣子的
