當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
請問,我有3個(gè)月做賬時(shí)把印花稅給計(jì)提了,所以現(xiàn)在導(dǎo)致科目余額表印花稅多了,這種情況怎么辦,怎么做賬?


您好,如果是計(jì)提的多,繳納的少導(dǎo)致有余額,直接做計(jì)提印花稅的相反分錄進(jìn)行沖銷就可以
2024 01/09 16:44

84784983 

2024 01/09 16:48
相反分錄怎么寫呢
會(huì)影老師 

2024 01/09 16:53
計(jì)提時(shí)分錄金額用負(fù)數(shù)沖

84784983 

2024 01/09 17:05
我沖了后營業(yè)稅金及附加里的印花稅在貸方了,這是為啥呀
會(huì)影老師 

2024 01/09 17:24
當(dāng)期沖的金額比計(jì)提金額大,如果確定數(shù)據(jù)沒有問題,這樣沒關(guān)系的

84784983 

2024 01/09 17:29
那這樣有啥影響嗎?年底需要怎么做平?
會(huì)影老師 

2024 01/10 10:33
沒有影響,月末正常結(jié)轉(zhuǎn)損益就好了
