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實(shí)務(wù)
問題已解決
轉(zhuǎn)款給勞務(wù)派遣工資支付員工社保,勞務(wù)派遣公司開具專票給我公司、分錄怎么寫呢。



同學(xué)你好,借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款
2024 01/09 17:21

84785013 

2024 01/09 17:22
不用計(jì)入應(yīng)付職工薪酬嗎?

爽爽老師 

2024 01/09 17:23
對的,中間用應(yīng)付職工薪酬過渡一下

84785013 

2024 01/09 17:26
假如我們實(shí)際社保費(fèi)是11塊錢,不含稅價(jià)是10塊,稅錢是1塊。怎么做呢?

爽爽老師 

2024 01/09 17:29
借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)10應(yīng)貸應(yīng)付職工薪酬10 借應(yīng)付職工薪酬10應(yīng)交增值稅1貸銀行存款11

84785013 

2024 01/09 17:30
這樣做出來是不是不對,我們實(shí)際支付的應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該是11塊嘛。

爽爽老師 

2024 01/09 17:31
不是,是10,增值稅不算在里面

84785013 

2024 01/09 17:33
不是,是我們本來實(shí)際應(yīng)交的社保是11塊。這種做出來,就差了一塊嘛。

爽爽老師 

2024 01/09 17:35
開票了增值稅就是價(jià)外,這算在勞務(wù)而不是普通公司的社保直接支出

84785013 

2024 01/09 17:36
好的,謝謝。

爽爽老師 

2024 01/09 17:37
不客氣,祝你一切順利
