問題已解決
老師咨詢一下,我們是建筑企業(yè),有外地預(yù)交增值稅,月末把預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)人未交增值稅了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)在月末轉(zhuǎn)出未交增值稅時少轉(zhuǎn)出了,轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項-進項的,我在轉(zhuǎn)出時把預(yù)交給減掉了,稅款沒少繳,就是轉(zhuǎn)出時少轉(zhuǎn)出了,導(dǎo)致我的應(yīng)交稅費-進項稅、應(yīng)交稅費-銷項稅、應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅不平,怎么處理



您好!把多轉(zhuǎn)的再轉(zhuǎn)回來。
2024 01/09 18:14

楊艷紅老師 

2024 01/09 18:15
您好!不好意思,是少轉(zhuǎn)了對嗎,那把少轉(zhuǎn)的再轉(zhuǎn)回來。

楊艷紅老師 

2024 01/09 18:17
您好!做一筆就可以了。

楊艷紅老師 

2024 01/09 18:21
您好!不客氣,方便給個五星好評嗎?謝謝!

84785015 

2024 01/09 18:14
老師我時少轉(zhuǎn)出了

84785015 

2024 01/09 18:15
直接補一下嗎,還有一筆是去年的

84785015 

2024 01/09 18:16
去年的也直接補轉(zhuǎn)就可以了哈!

84785015 

2024 01/09 18:18
好的,謝謝老師
