問題已解決
老師,11月份前一個會計已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益,成本之類的,但應(yīng)交稅費沒結(jié)轉(zhuǎn),請問現(xiàn)在應(yīng)交稅費的月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做才對?



你好,你們是一般納稅人嗎?
2024 01/09 18:15

84785038 

2024 01/09 18:17
是的,現(xiàn)在進(jìn)項稅額,銷項稅額,待抵扣進(jìn)項稅額這三個科目有余額

東老師 

2024 01/09 18:19
有這個余額你直接結(jié)轉(zhuǎn)就可以,這個不涉及到損益類科目

84785038 

2024 01/09 18:20
正確的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?結(jié)轉(zhuǎn)下來應(yīng)該有留抵的

東老師 

2024 01/09 18:20
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 應(yīng)交稅費-未交增值稅(留抵稅額) 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額
