當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好,我想問問,去年計(jì)提多的應(yīng)付職工薪酬今年如何沖



去年是怎么計(jì)提的呢?
2024 01/09 18:18

84785002 

2024 01/09 18:19
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬

東老師 

2024 01/09 18:20
借,應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度隨意調(diào)整(管理費(fèi)用)借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

84785002 

2024 01/09 18:25
收到謝謝

東老師 

2024 01/09 18:25
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝多謝

84785002 

2024 01/09 18:26
應(yīng)該是借以前年度損益調(diào)整吧

東老師 

2024 01/09 18:27
哦哦,對(duì)抱歉,不好意思了敲錯(cuò)了

84785002 

2024 01/09 18:27
貸利潤分配,未分配利潤

東老師 

2024 01/09 18:28
借,應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整(管理費(fèi)用)借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤

84785002 

2024 01/09 18:31
多計(jì)提的稅也這么做分錄嗎

東老師 

2024 01/09 18:31
多計(jì)提的什么稅呢
