問題已解決
老師請問下開出銷售發(fā)票時記:借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。取得收入時記:借,銀行,貸:應(yīng)收賬款嗎?



你好,沒錯的,就是這么做的
2024 01/10 09:55

84784989 

2024 01/10 09:58
老師,對方是小規(guī)模,沒有進(jìn)項。這個月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?

東老師 

2024 01/10 09:59
這個如果他不用交稅的話就是借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,貸,營業(yè)外收入

84784989 

2024 01/10 10:02
我們這邊要交稅

東老師 

2024 01/10 10:02
如果交稅的話就是應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅貸,銀行存款

84784989 

2024 01/10 10:19
這個是繳納的記賬吧

東老師 

2024 01/10 10:19
對,那您說的是什么處理呢?

84784989 

2024 01/10 10:20
月末接轉(zhuǎn)的時候

東老師 

2024 01/10 10:20
那意思是把收入轉(zhuǎn)到本年利潤嗎?

84784989 

2024 01/10 10:22
是這樣的嗎?

東老師 

2024 01/10 10:22
對,要是轉(zhuǎn)賬的話是這么轉(zhuǎn)的

84784989 

2024 01/10 10:23
好的,我明白了

東老師 

2024 01/10 10:23
好的,好的,明白了就可以了
