問題已解決
老師,我想問一下,分公司給總公司開了勞務費發(fā)票,怎么做合并報表



您好,這個的話,抵消這部分就可以的,抵消這個勞務費
2024 01/10 20:16

84785042 

2024 01/10 20:17
是不是資產(chǎn)負債表應收應付要抵消,利潤表,收入和成本要抵消

小鎖老師 

2024 01/10 20:18
嗯對,是這意思的,同時

84785042 

2024 01/10 20:26
那我總公司做借:生產(chǎn)成本貸:應付賬款分公司做借:應收帳款貸:主營業(yè)務收入,這個生產(chǎn)成本怎么抵消

小鎖老師 

2024 01/10 20:28
你生產(chǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本

84785042 

2024 01/10 20:28
老師你能細說一下嗎,沒太懂

小鎖老師 

2024 01/10 20:31
就是生產(chǎn)成本,需要借 主營業(yè)務成本? 貸 生產(chǎn)成本,這樣處理的

84785042 

2024 01/10 20:32
這個是總公司的嗎還是分公司的

小鎖老師 

2024 01/10 20:34
這個是屬于總公司這樣做的

84785042 

2024 01/10 20:35
那生產(chǎn)成本是資產(chǎn)負債表資產(chǎn)類科目,那負債那邊的科目要抵消那個

小鎖老師 

2024 01/10 20:39
借 主營業(yè)務成本? 貸 生產(chǎn)成本,這樣 那邊影響的是未分配利潤

84785042 

2024 01/10 20:41
那就是資產(chǎn)負債表要抵消應收應付,存貨和未分配利潤,利潤表要收入和成本抵消是嗎

小鎖老師 

2024 01/10 20:43
對的,理解的是沒錯的

84785042 

2024 01/10 20:43
好的謝謝老師

小鎖老師 

2024 01/10 20:48
不客氣的早點休息
