問題已解決
老師請問一下,我單位處置了一輛汽車,期間我們沒有發(fā)生清理費用,但收到了賣車款,這個賬務我該怎么處理?之前我做的有點不對



借:固定資產清理
?? ? ??累計折舊
貸:固定資產
變賣開票
借:銀行存款
貸:固定資產清理
? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(已經抵扣進項按13%。未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。小規(guī)模今年是1%
結轉清理余額
借:營業(yè)外支出
貸:固定資產清理
或
借:固定資產清理
貸:營業(yè)外收入
2024 01/11 08:40

84785025 

2024 01/11 08:43
老師我也是這樣處理的但為啥我的固定資產清理科目期末借方還有余額,是我哪里弄錯了嗎?

家權老師 

2024 01/11 08:45
把余額結轉到營業(yè)外支出就是

84785025 

2024 01/11 08:46
計入營業(yè)外支出意思就是我們產生了清理費用唄?但實際上我們沒有產生任何費用

家權老師 

2024 01/11 08:49
沒有清理收入和費用。就是這個
借:營業(yè)外支出
?? ? ??累計折舊
貸:固定資產

84785025 

2024 01/11 08:50
好的知道了老師,等下我再調整下憑證看看,謝謝你(^^)

家權老師 

2024 01/11 08:53
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
