問題已解決
老師,請問12月份如果不需要交增值稅(進(jìn)項比銷項大),需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄嗎



同學(xué)你好
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進(jìn)項
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進(jìn)項
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024 01/11 09:22

84784952 

2024 01/11 09:47
就是說 年底如果進(jìn)項大于銷項,也要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄,把未交增值稅做在借方?

樸老師 

2024 01/11 09:53
同學(xué)你好
對的
要結(jié)轉(zhuǎn)的哦
