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老師,請問12月份如果不需要交增值稅(進(jìn)項比銷項大),需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄嗎

84784952| 提問時間:2024 01/11 09:21
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024 01/11 09:22
84784952
2024 01/11 09:47
就是說 年底如果進(jìn)項大于銷項,也要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄,把未交增值稅做在借方?
樸老師
2024 01/11 09:53
同學(xué)你好 對的 要結(jié)轉(zhuǎn)的哦
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