當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,去年第四季度開的增值稅專票,然后紅沖了,增值稅及附加申報(bào)表可以零申報(bào)嗎?



你好你是幾月份沖的?
2024 01/11 15:14

84785011 

2024 01/11 15:17
老師,12月份紅沖的

宋生老師 

2024 01/11 15:18
你好,那就可以不用申報(bào)。按0申報(bào)就好了。

老師,去年第四季度開的增值稅專票,然后紅沖了,增值稅及附加申報(bào)表可以零申報(bào)嗎?
趕快點(diǎn)擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容