問題已解決
沖減上月多計提的印花稅會計分錄



1月的的時候繳納的印花稅,有滯納金。做賬的時候直接計入印花稅了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)應(yīng)該計入營業(yè)外支出
2024 01/11 15:15

84785033 

2024 01/11 15:17
印花稅是1325.59 滯納金是11.72 。 1月份做的分錄借稅金及附加 1337.31 貸印花稅1337.31 借印花稅1337.31 貸銀行1337.31

84785033 

2024 01/11 15:17
怎么調(diào)整呢

84785033 

2024 01/11 15:19
借 印花稅11.72 貸稅金及附加11.72 借營業(yè)外支出11.72 貸印花稅嗎 這樣期末印花稅科目不是又多了11.72嗎

文文老師 

2024 01/11 15:19
借:稅金及附加(紅字) 借:營業(yè)外支出

84785033 

2024 01/11 15:23
怎么寫啊分錄

文文老師 

2024 01/11 15:25
借:稅金及附加(紅字) 借:營業(yè)外支出

84785033 

2024 01/11 15:27
那填12月份的利潤表9行印花稅是要手動減掉11.72嗎

文文老師 

2024 01/11 15:29
是,填12月份的利潤表9行印花稅是要手動減掉11.72
