問題已解決
老師,印花稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,就直接計提借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交印花稅就可以嗎 等到繳納的時候就借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交印花稅 貸銀行存款 這樣就可以是不



對,沒問題,就是可以這么做的
2024 01/11 16:01

84784956 

2024 01/11 16:03
好的,老師,本年利潤年末結(jié)轉(zhuǎn)科目怎么做呢

東老師 

2024 01/11 16:04
借本年利潤 貸稅金及附加

84784956 

2024 01/11 16:05
不是,年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤的科目

東老師 

2024 01/11 16:06
(1)如果利潤是虧損
借:利潤分配--未分配利潤
貸:本年利潤
(2)如果利潤是盈利
借:本年利潤
貸:利潤分配--未分配利潤

84784956 

2024 01/11 17:00
老師,社保憑證這樣做對嗎

東老師 

2024 01/11 17:02
都是公司承擔的話就是這么做的

84784956 

2024 01/11 17:03
沒有,里面有公司部分和個人部分,這是總數(shù)

東老師 

2024 01/11 17:04
那就是這么做賬就可以了

84784956 

2024 01/11 17:04
個人630,公司1509

84784956 

2024 01/11 17:05
公司和個人合在一起的總數(shù),是這么做是不

東老師 

2024 01/11 17:07
這個我的意思是說個人部分也是公司承擔嗎?

84784956 

2024 01/11 17:07
不是,個人部分自己承擔

東老師 

2024 01/11 17:09
計提社保公司部分? 借:管理費用-社保? 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保? ? ? ? ? 個人部分? 借:應(yīng)付職工薪酬-工資? 貸:其他應(yīng)付款-社保? ? 支付的時候 借:應(yīng)付職工薪酬-社保? ?其他應(yīng)付款-社保? ?貸:銀行存款

84784956 

2024 01/11 17:11
再問一下,公積金的怎么做呢,公司承擔720個人承擔720

東老師 

2024 01/11 17:13
是這么做賬的,只是把社保換成公積金就可以了

84784956 

2024 01/11 17:14
公積金二級科目是什么呢,直接寫公積金就可以是嘛

東老師 

2024 01/11 17:16
也就是管理費用,公積金

84784956 

2024 01/11 17:19
好的,謝謝老師啦,比心

東老師 

2024 01/11 17:19
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!
