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在做12月份的增值稅申報(bào)銷項(xiàng)稅額多報(bào)了0.54元,(錢已交)現(xiàn)已交稅,怎么處理?



借營(yíng)業(yè)外支出,
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸銀行存款
2024 01/11 16:13

在做12月份的增值稅申報(bào)銷項(xiàng)稅額多報(bào)了0.54元,(錢已交)現(xiàn)已交稅,怎么處理?
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