問題已解決
收到代發(fā)工資(工資+代扣代繳的社保公積金+服務(wù)費)怎么做賬?


您好,同學(xué),可以理解成,收到的錢不是企業(yè)的,是我們要付出去的,所以我們用到“其他應(yīng)付款”科目。
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款
2024 01/11 16:51

84785041 

2024 01/11 16:56
那發(fā)工資時候是這樣嗎
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款

84785041 

2024 01/11 16:57
收到11月份的工資,12月份才付
A小尼老師 

2024 01/11 17:02
是的同學(xué),等發(fā)放的時候,借:其他應(yīng)付款??貸:銀行存款

84785041 

2024 01/11 17:12
那服務(wù)費部分記什么科目
A小尼老師 

2024 01/11 17:19
您好,同學(xué),咱們公司主營是人力外包收到的服務(wù)費的話,就進(jìn)“主營業(yè)務(wù)收入”,如果不是主營,就進(jìn)“其他業(yè)務(wù)收入。
