問題已解決
水電費(fèi)和補(bǔ)提。第一,我司的水電費(fèi),都是當(dāng)月費(fèi)用,次月來收的,發(fā)票開在次月的。如11月水電費(fèi),物業(yè)12月來收,發(fā)票開在12月,我直接支付水電費(fèi)時,借管理費(fèi)用做在12月。那請問12月的水電費(fèi),我12月不計提,直接1月報銷,把12月的水電費(fèi)直接入1月管理費(fèi)用,是否可以?還是1-11月的水電次月直接報銷,而12月的費(fèi)水電12月計提下?請問操作上那個更合理????,第二,上月工資少提,本月發(fā)放工資才發(fā)現(xiàn),為了讓應(yīng)付職工薪酬對上,請問可以在12月憑證里直接補(bǔ)提一筆嘛?



同學(xué)你好
1.對于當(dāng)月的水電費(fèi),應(yīng)當(dāng)在次月進(jìn)行報銷,并按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則在次月將費(fèi)用計提至相應(yīng)的管理費(fèi)用科目。例如,11月的水電費(fèi)應(yīng)當(dāng)在12月報銷,并計提至12月的管理費(fèi)用中。同理,12月的水電費(fèi)應(yīng)當(dāng)在1月報銷,并計提至1月的管理費(fèi)用中。這樣可以確保費(fèi)用記錄的及時性和準(zhǔn)確性。
2.如果在次月忘記計提水電費(fèi),而將費(fèi)用直接記入當(dāng)月的管理費(fèi)用中,雖然從操作上來說是可行的,但可能會影響財務(wù)報表的準(zhǔn)確性和及時性。因為在實際操作中,很容易出現(xiàn)遺漏或錯誤,導(dǎo)致財務(wù)報表的不準(zhǔn)確。因此,建議在每月末對未計提的水電費(fèi)進(jìn)行盤點和核對,并及時進(jìn)行補(bǔ)提,以保持財務(wù)報表的準(zhǔn)確性和及時性。
3.如果在核對賬目時發(fā)現(xiàn)上月工資少提,應(yīng)當(dāng)在本月進(jìn)行補(bǔ)提。具體操作上,可以在應(yīng)付職工薪酬科目中進(jìn)行補(bǔ)提,以調(diào)整上月工資的差額。這樣可以確保應(yīng)付職工薪酬科目的準(zhǔn)確性,并避免因工資不準(zhǔn)確而導(dǎo)致的其他相關(guān)費(fèi)用的誤差。
2024 01/12 09:43

84784961 

2024 01/12 10:04
老師,您的意思是,11月水電,12月開票給我們,發(fā)票上寫的是11月水電。我應(yīng)該在12月做一筆計提,然后12月做付款憑證?但您前面寫權(quán)責(zé)發(fā)生制,是不是應(yīng)該在11月計提,然后12月做付款憑證啊?

樸老師 

2024 01/12 10:06
根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,應(yīng)該在11月計提這筆水電費(fèi)用,因為實際的水電使用是在11月份發(fā)生的。在12月份收到發(fā)票后,應(yīng)該做相應(yīng)的付款憑證。這樣可以確保在費(fèi)用發(fā)生的月份及時將其計入費(fèi)用,并在付款月份正確地更新應(yīng)付賬款的余額。

84784961 

2024 01/12 10:10
哦,那老師,可以1-11月不計提,直接次月報銷時入賬,然后12月這筆在12月計提下嘛?另外,老師工資少提這個,補(bǔ)提可以跟發(fā)放工資放在一個憑證嘛?還是說做一個紅沖,然后再做一個正確的,哪個更合理啊

樸老師 

2024 01/12 10:14
會計做賬是權(quán)責(zé)發(fā)生制
盡量按月計提哦

84784961 

2024 01/12 10:19
可是老師,物業(yè)那邊水電費(fèi)都是后出的,沒法得到準(zhǔn)確金額呢。另外水電費(fèi),我以前都是直接放在管理費(fèi)用-辦公費(fèi)用,公司沒有管理費(fèi)用-水電費(fèi)這個二級。如果打算新設(shè)一個管理費(fèi)用-水電費(fèi)的話,是否以前的水電費(fèi)都可以調(diào)整出來?咋調(diào)整???特別是有以前年度的?

樸老師 

2024 01/12 10:24
確定需要調(diào)整的以前年度水電費(fèi)的金額。這個金額可以根據(jù)以前年度的賬單、財務(wù)報表或者其他相關(guān)資料來確定。
編制追溯調(diào)整的會計分錄,將以前年度水電費(fèi)從“管理費(fèi)用-辦公費(fèi)用”調(diào)整到“管理費(fèi)用-水電費(fèi)”。分錄如下(以調(diào)整上一年度水電費(fèi)為例):
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)用(調(diào)整減少金額)
貸:以前年度損益調(diào)整(調(diào)整增加金額)
借:以前年度損益調(diào)整(調(diào)整增加金額)
貸:管理費(fèi)用-水電費(fèi)(調(diào)整增加金額)
3. 更新財務(wù)報表。根據(jù)追溯調(diào)整的分錄,需要更新以前年度的財務(wù)報表,包括利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表。

84784961 

2024 01/12 10:28
那就不調(diào)整了,反正放在辦公費(fèi)用也是可以的。老師,還有個問題,如果某個客戶因為收付一個是cny一個是usd,導(dǎo)致其綜合本位幣是正數(shù),但是單看人民幣是負(fù)數(shù),這個沒關(guān)系的吧?

樸老師 

2024 01/12 10:31
銀行余額不能是負(fù)數(shù)哦

84784961 

2024 01/12 10:36
不是銀行余額,是應(yīng)付賬款的某個客戶,其綜合本位幣是正數(shù),就是單看人民幣負(fù)數(shù)100,單看美金正數(shù)50,綜合本位幣正數(shù)250。

樸老師 

2024 01/12 10:40
同學(xué)你好
這個沒事的

84784961 

2024 01/12 13:43
老師,我的房租物業(yè)是每個月在攤銷的。然后水電沒計提,直接次月直接報銷入賬的,除了12月計提了下水電。那請問,從今年開始,如果改為每個月計提水電費(fèi)的話,跟去年前年的入賬方式不同了,這個沒關(guān)系嘛?

樸老師 

2024 01/12 13:46
按月攤銷就可以了
