問題已解決
老師,請問假如12月開出100萬發(fā)票,次年1月因為對賬有誤,紅沖50萬,賬務(wù)該怎么處理呢?



借應(yīng)收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)
應(yīng)交稅費負數(shù)
2024 01/12 14:37

84785045 

2024 01/12 14:39
跨年了,也是直接在當月做成收入的復(fù)數(shù)嗎?

郭老師 

2024 01/12 14:39
對的,是的,也是這么做的。

84785045 

2024 01/12 14:40
那12月的收入也是按100萬入賬嗎?多出的50萬,沒有成本,就要要交企業(yè)所得稅?

郭老師 

2024 01/12 14:41
對的,是的,是這么做的。

84785045 

2024 01/12 14:42
那這樣不就是多交了嗎?

郭老師 

2024 01/12 14:42
是的,多交你可以暫估成本的。

郭老師 

2024 01/12 14:42
你用上你2024年的成本不就可以了,然后在一月份再紅沖了在抵扣一月份的。

84785045 

2024 01/12 14:42
紅沖后,把暫估沖銷掉嗎?

郭老師 

2024 01/12 14:43
是的,對的,是這么做的。

84785045 

2024 01/12 14:43
謝謝老師~

郭老師 

2024 01/12 14:44
不用客氣,工作愉快。
